為深入貫徹落實上級財政部門關于2025年度會計和評估監(jiān)督檢查工作的部署要求,切實履行財會監(jiān)督職責,提升會計信息質量,規(guī)范財經秩序。公司于11月14日下午召開了2025年會計信息質量檢查工作啟動會議。內審組及全體財務人員參會。
會議由內審組宣布審計準則要求:一要聚焦財務收支管理責任履行,核查資金使用的合規(guī)性、真實性與效益性;二要緊盯重大資產與項目管理,嚴防資產流失與違規(guī)操作;三要排查內部管理與風險防控,推動內控體系提質增效;四要核實經營業(yè)績與薪酬管理,確保激勵約束機制合理落地;五要核查廉潔自律規(guī)定執(zhí)行情況,重點關注企業(yè)領導人履職行為;六要加強內審組自身建設,要求組員提高站位,強化責任,規(guī)范流程,確保審計結果客觀公正。內審組要求全體成員要以嚴謹務實的作風,精準發(fā)力、扎實推進、取得實效,為企業(yè)高質量發(fā)展筑牢風控防線。